酒店财务管理制度

时间:11-26编辑:佚名 规章制度

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酒店财务管理制度

  、财务人员从银行提取现金,应当填写“空白支票签发领用登记薄”,并写明用途和金额。

  、符合现金结算范围的,凭发票、工资单、借款单等有效报销凭据或领款凭证,经手人签字,财务会计审核,总经理批准后由出纳支付现金。

  、广告费、货款等收款人为有银行帐户的单位,必须以转帐支票付款,不得以现金或现金支票形式支付。

  库管制度

  一、库管工作的基本要求

  必须真实反映本店经营所需的各种物资的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。

  二、库房的工作环境要求

  、库房物品堆放必须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

  、保持库房地面整洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。

  、闲杂人员不得随意进出库房。

  三、库管计量、计算工作要求

  、库管员开单或记账时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等损失,由库管员承担。

  如:酒水入库不能按箱、件为单位,应以其完整的最小计量单位“瓶”为入出库计量单位。

  、对菜品计算重量时,必须以市斤或公斤或克为计量单位。

  如:菜、鱼、肉食、米面、菜籽油等。

  、对每种进出库物资的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。

  四、库管员日常工作规范

  、库管员应与采购员、各挡口厨师长密切配合,保持合理的库存量,严禁缺货现象的出现。

  、库房验收货物时,应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库物资的验收。

  、库管员有权拒收变质、过期、假货等伪劣物资入库,对于水发货、菜类等可根据实际扣除一定比例的水份杂质。

  、根据验收合格的物品,据实填写“鲜活食品验收单”、“入库单”,经厨师长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式四联,一联交供货商作为结账凭据,二联库管员自留登记库管账,三联按存货类别送成本核算小组,四联按供货类别汇总送交财务室..

  、坚持原则,除小修理材料、零星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单,未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

  、所有供货商提供的赠品必须验收入库并开具“入库单”,出库应填制“领料单”。

  、不得虚开、补开、漏开、单联填写入库单,必须整联复写,违者追究库管员经济责任乃至刑事责任。

  、货物入库后,库管应按类别、品质特征、进货批次分类存放,并填制标签。

  、领用物品应由领料经手人填制“领料单”,相关部门负责人、库管员及领料人签字后,库管员方可发货,并填制“出库单”,出库单一式四联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另两联按存货类别汇总于二天送财务室。

  、库管员所管物资不准擅自借出,违者应承担经济责任,物资调拨须履行相关手续。,

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